1419 本部 厲志南
近日,集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部按照內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃,對恒翔(翔運(yùn))公司進(jìn)行財(cái)務(wù)核算專項(xiàng)審計(jì)。本次審計(jì)旨在全面評估恒翔(翔運(yùn))公司的財(cái)務(wù)核算體系,確保其規(guī)范、準(zhǔn)確、高效運(yùn)行。
審計(jì)小組通過穿行測試、現(xiàn)場存貨盤點(diǎn)、相關(guān)人員訪談等多種方式,對公司的財(cái)務(wù)核算進(jìn)行了全面而深入的審查。審計(jì)范圍涵蓋了公司概況、基本業(yè)務(wù)流程、核算問題等多個(gè)方面。
審計(jì)人員通過細(xì)致的分析,發(fā)現(xiàn)原有核算中存在的一些不足和漏洞,并針對性地提出改進(jìn)意見和建議。要加強(qiáng)應(yīng)收款管理,建立嚴(yán)格的應(yīng)收款核算管理制度,明確應(yīng)收款責(zé)任人。優(yōu)化成本核算,優(yōu)化庫存管理,減少呆滯件和報(bào)廢件的產(chǎn)生,提高庫存周轉(zhuǎn)率。
本次專項(xiàng)審計(jì)通過優(yōu)化財(cái)務(wù)核算流程、提高了核算準(zhǔn)確性和效率,為公司的決策提供了更加可靠的依據(jù)。
集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部將繼續(xù)加強(qiáng)對公司的內(nèi)部審計(jì)工作,確保公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性和有效性,不斷完善內(nèi)部控制制度,提高財(cái)務(wù)管理水平,為公司的穩(wěn)健發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2024-11-22 141
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